4. Порядок сдачи-приемки Продукции
4.1. О готовности продукции Исполнитель уведомляет Заказчика по телефону, электронной почте или по факсу.
Отгрузка продукции осуществляется только после полной оплаты счёта.
4.2. В случае доставки Продукции, доставка производится в течение срока, дополнительно согласованного обеими сторонами.
4.3. В случае самовывоза Продукции, Заказчик обязуется осуществить приемку и отгрузку Продукции со склада Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о готовности Продукции.
4.4. Передача продукции оформляется представителями Исполнителя и Заказчика накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Датой передачи Продукции считается дата подписания накладной представителем Заказчика.
4.5. Право собственности на продукцию, а также риски ее случайной утраты или повреждения переходит с Исполнителя на Заказчика с момента получения продукции Заказчиком.
5. ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель отвечает за качественное и своевременное исполнение заказа в соответствии с утвержденными Заказчиком Оригиналами.
5.3. Заказчик несет полную ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц, а также за нарушение действующего законодательства, которые могут возникнуть в результате изготовления Макетов и (или) Оригиналов и (или) Продукции.
5.4. В случае отмены договора или изменения отдельных позиций по инициативе Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю все фактические расходы, понесенные Исполнителем при выполнении договора.
5.5. Стороны приложат все усилия, чтобы разрешить все возможные разногласия путем переговоров. В противном случае стороны имеют право обратиться в суд.
5.6. В случае просрочки в исполнении обязательств Исполнителем, последний уплачивает пени Заказчику в размере 0,5% от стоимости по Договору за каждый день просрочки.
5.7. В случае выполнения заказа с отступлением от условий договора (требований, указанных в спецификации) Заказчик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней предъявить претензию Исполнителю и требовать от него либо возврата денежных средств (частично или полностью в зависимости от характера несоответствий), либо переделки продукции заново полностью за счет Исполнителя. В случае наличия обоснованной претензии, датой исполнения обязательств по договору считается дата передачи Заказчику продукции, удовлетворяющей требованиям договора и спецификации.
6. Прочие условия
6.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются письменно и удостоверяются обеими сторонами.
6.2. Вся предшествующая переписка, противоречащая настоящему договору, утрачивает силу после его подписания.
6.3. Действие договора заканчивается после выполнения обеими сторонами всех взятых на себя обязательств.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
|
Юридический адрес |
606574, Нижегородская обл., Ковернинский р-н, с Семино |
|
|
ИНН |
5218000294 |
|
|
Расчетный счет |
40702810742140102042 |
|
|
Банк |
Волго-Вятский банк СБ РФ Городецкое ОСБ 4340 |
|
|
Кор/счет |
30101810900000000603 |
|
|
БИК |
042202603 |
|
|
ОКПО |
22799481 |
|
|
КПП |
521801001 |
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
|
Юридический адрес |
123317, г.Москва, Красногвардейский бульвар, 3А, подъезд 3, этаж 1, кв 44 |
|
|
ИНН |
7703461368 |
|
|
Расчетный счет |
40702810825100000169 |
|
|
Банк |
ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ (ПАО), ДО ЦИК «МОСКВА-СИТИ» Филиала №7701 Банка ВТБ (ПАО) |
|
|
Кор/счет |
30101810345250000745 |
|
|
БИК |
044525745 |
|
|
ОКПО |
31466614 |
|
|
КПП |
770301001 |
ООО «ПРОМЫСЕЛ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Соснина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО "Малиновое варенье", именуемое Заказчик, в лице генерального директора Власовой Кристины Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
Заказчик предоставляет Исполнителю заказ на изготовление деревянных изделий: шкатулок деревянных общим тиражом 300 штук со следующими характеристиками:
|
Материал |
береза |
|
|
Внутренние размеры |
300х100х100 мм |
|
|
Фурнитура |
Металлическая |
|
|
Обработка |
Шлифовка, разрисовка, глянцевый лак |
|
|
Цвет шкатулки |
красный |
|
|
Нанесение логотипа |
- |
1. Допускается погрешность в размерах составляет +/- 3 мм.
2. Оплата за работы, производимые по данному Приложению.
2.1. Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему Приложению составляет 250000р (двести пятьдесят тысяч рублей) НДС не облагается.
Стоимость одной шкатулки составляет: 833,33р (восемьсот тридцать три руб. тридцать три коп.), НДС не облагается.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от общей стоимости работ по настоящему Приложению.
2.3. Сроки изготовления: в течение 2-х - 3-х недель.
2.4. В случае письменного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора (Приложения) во время его выполнения, перечисленная сумма возвращается Заказчику за вычетом стоимости материалов, приобретённых под эту работу; стоимости фактически выполненного объема работ, неустойки в размере 10% от общей стоимости настоящего Приложения.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны договора.
Генеральный директор Власова К.М.
Подпись_______________________
М.П. Директор Соснин Е.М.
Подпись_______________________
М.П.
Приложение 6
|
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО "Промысел" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата состав- ления |
Код вида операции |
Отправитель |
Получатель |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
структурное подразделение |
вид деятельности |
структурное подразделение |
вид деятельности |
счет, субсчет |
код аналити- ческого учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01.19 |
Склад |
Основное подразделение |
20.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Через кого___________________________________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корреспондирующий счет |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена, руб. коп. |
Сумма без учета НДС, руб. коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
счет, субсчет |
код аналити- ческого учета |
наименование |
номенкла- турный номер |
код |
наиме- нование |
затре- бова- но |
отпу- щено |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Лес круглый береза, 6м |
00-00000679 |
113 |
м3 |
1,000 |
1,000 |
3 500,00 |
3 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Эмаль НЦ-132 красная |
00-00001256 |
166 |
кг |
24,000 |
24,000 |
300,00 |
7 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Клей Момент Столяр |
Н0596 |
166 |
кг |
0,300 |
0,300 |
440,00 |
132,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Замок 1152 |
С4190 |
796 |
шт |
300,000 |
300,000 |
30,00 |
9 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Лак ПУ глянцевый FB М640 |
С1347 |
112 |
л |
51,000 |
51,000 |
600,00 |
30 600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Петля 796/С |
00-00000134 |
796 |
шт |
600,000 |
600,000 |
23,00 |
13 800,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Золотой светлый темпера "МК" 46 мл |
С2600 |
796 |
кг |
0,500 |
0,500 |
1100,00 |
550,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Кадмий красный светлый темпера "МК" 46 мл |
С3800 |
796 |
кг |
3,000 |
3,000 |
1100,00 |
3 300,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Изумрудно-зеленая темпера "МК" 46мл |
С3597 |
796 |
кг |
1,000 |
1,000 |
1100,00 |
1100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Флок-бумага касная |
С4439 |
796 |
см2 |
1400,000 |
1400,000 |
0,05 |
70,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Грунт ПУ тиксотропный FL R829(FT-0306) |
С1880 |
166 |
кг |
48,000 |
48,000 |
270,00 |
12 960,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отпустил |
Получил |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
должность |
подпись |
Приложение 7
Начисление заработной платы по заказу №1
Организация ООО «Промысел»
Период формирования Январь 2019
Начисления
|
Вид операции |
Способ отражения |
Итого |
||||||
|
Начислено |
Взносы 31,4 |
|||||||
|
ПФР (до превыш.) 22 |
ПФР (с превыш.) |
ФСС 2,9 |
ФСС (несч. случ.) 1,4 |
ФФОМС 5,1 |
||||
|
Начислено (сдельно) |
20.01 заказ 1 Производство изделий НХП |
51 880 |
11 413,6 |
- |
1 504,52 |
726,32 |
2 645,88 |
НДФЛ
|
Вид операции |
КПП |
ОКТМО |
ОКАТО |
Итого |
|
|
Сумма |
|||||
|
НДФЛ |
521801001 |
22634436 |
22234836000 |
6 744,4 |
Приложение 8
Справка-расчет амортизации оборудования за Январь 2019 г.
Способ начисления амортизации: Линейный способ
|
Вид имущества, Амортизационная группа, Объект |
Инв. номер |
Дата ввода в эксплуатацию |
Признак начисления амортизации |
Срок полезного использования |
Сумма начисленной амортизации |
Остаточная стоимость объекта |
|
|
Основные средства |
|||||||
|
ЧПУ LTT - 6090 Фрезерный станок |
00-000022 |
06.12.2016 |
+ |
9 |
782,93 |
62 136,29 |
|
|
Фуговальный станок A3-41A HAMMER, 52 03 493.14 |
00-000005 |
24.11.2014 |
+ |
10 |
1 033,33 |
12 884,06 |
|
|
Форматно-раскроечный станок КЗР HAMMER |
209 |
25.10.2012 |
+ |
8 |
695,22 |
9 647,02 |
|
|
Торцовочный станок STROMAB TR-350 |
187 |
18.04.2011 |
+ |
9 |
1 598,28 |
15 349,67 |
|
|
Сушильная камера INCOPLAN CM3000 30 куб.м, 11/0006 |
193 |
02.09.2011 |
+ |
10 |
2 500 |
44 000 |
|
|
Станок НВ 1000 Forte база 5301000 (№145) серийный №950 |
192 |
19.08.2011 |
+ |
10 |
1 533,33 |
36 520,85 |
|
|
Станок JET шлифовальный OES-32 1791251-RU |
216 |
09.09.2013 |
+ |
10 |
726,19 |
48 230,49 |
|
|
Сверлильно-присадочный станок FD 921 FELDER |
00-000018 |
16.05.2016 |
+ |
9 |
821,63 |
32 728,34 |
|
|
Пресс брикетировочный ТН 614 производства WEIMA Maschinnenbau GmbH, Германия |
194 |
01.08.2011 |
+ |
9 |
688,19 |
18 609,08 |
|
|
Система приточной вентиляции |
172 |
30.03.2011 |
+ |
8 |
477,25 |
9 921,33 |
|
|
Пилорама |
00-000012 |
02.09.2015 |
+ |
10 |
416,67 |
30 214,92 |
|
|
TFN CPCD25 N-RW9 погрузчик |
181 |
31.12.2010 |
+ |
10 |
533,81 |
8 610,25 |
|
|
Minimax Фрезерный станок (КК/101629) |
180 |
27.12.2014 |
+ |
7 |
748,81 |
8 670,55 |
|
|
5600-4012-0080 Деревообрабатывающий станок DSG Nobum |
00-000019 |
28.06.2018 |
+ |
5 |
8 283,03 |
91 657,83 |
|
|
Измерительный комплекс СГ-ТК-Д-25 с фитинг-гайкой (узел учета газа) |
00-000014 |
24.12.2018 |
+ |
3 |
1 261,19 |
27 320,01 |
|
|
Станок JET для шлифовки кантов EHVS-80 380V |
00-000016 |
01.03.2016 |
+ |
4 |
1 093,03 |
12 506,94 |
|
|
Итого: |
23 192,89 |
Справка-расчет за Январь 2019 г.