Материал: Оптимізація виробничої програми на підприємстві

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Оптимізація виробничої програми на підприємстві

ВСТУП

Порівняно нещодавно на Україні та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились у прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції.В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. В умовах ринкових відносин акцент економічної діяльності переміщується до основної ланки економіки-підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені кваліфіковані кадри, вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, застосовування високопродуктивної техніки і технології.

Метою виробництва в будь-якій державі є задоволення потреб громадян,що проживають на його території. Ринкові принципи діяльності-раціональність,економічність,ефективність - знаходять на рівні підприємства первісну сферу свого здійснення.

В умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції, яка користується опитом, і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.[9]

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАТ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ»ШАХТА «КРАСНОАРМІЙСЬКА-ЗАХИДНА№1»

.1 Поняття оптимізації

Оптимізація- визначення <#"827426.files/image001.gif">450 000709 258157,6259 258





1992

915 000

1 378 056

150,6

463 056

1993

1 170 000

1 500 776

128,3

330 776

1994

1 197 000

1 487 326

124,3

290 326

1995

1 211 500

1 587 277

131,0

375 777

5 років

4 943 500

6 662 693

134,8

1 719 193

1996

1 229 000

1 737 440

141,4

508 440

1997

1 287 000

1 850 112

143,8

563 112

1998

1 389 000

2 409 225

173,5

1 020 225

1999

2 050 000

3 137 492

153,0

1 087 492

2000

2 500 000

3 801 965

152,1

1 301 965

5 років

8 455 000

12 936 234

153,0

4 481 234

10 років

13 398 500

19 598 927

146,3

6 200 427

2001

3 010 000

4 251 751

141,3

1 241 751

2002

3 200 000

4 617 282

144,3

1 417 282

2003

3 560 000

4 902 971

137,7

1 342 971

2004

3 971 000

6 111 215

153,9

2 140 215

2005

3 700 000

6 241 000

168,7

2 541 000

5 років

17 441 000

26 124 219

149,8

8 683 219

15 років

30 839 500

45 723 146

148,3

14 883 646

2006

3 700 000

6 750 600

182,4

3 050 600

2007

3 700 000

6 127 255

165,6

2 427 255

2008

3 700 000

5 087 339

137,5

1 387 339



Таблиця 2.2 Відхилення за фактом (2006-2008рр)

2007/2006

2008/2007

Абс.

Відн.

Абс.

Відн.

-623345т

-9%

-1039916т

-16%


Зробивши розрахунки з абсолютних та відносних відхилень та використовуючи дані, накреслимо діаграму. Аналізуючи стан видобутку вугілля за планом та за фактом на протязі 15 років та у 2006, 2007, 2008 роках можна зробити певні висновки. Перш за все спостерігається перевиконання плану. Найбільший відсоток перевиконання плану було у 2006 році (це 182,4 %). Найменший відсоток - у 1994 році (124,3%). За перші п’ять років праці підприємства було видобуто12936234 т вугілля, тобто це свідчить про перевиконання плану на 4 481234 т. За перші десять років спостерігається також перевиконання плану на 6200 427 т вугілля, адже за фактом було видобуто 19598 927 т. замість запланованих 13 398500 т.

За 15 років було видобуто 14883646 т вугілля. Також спостерігається перевиконання плану. Адже за фактом було видобуто 45723146 т вугілля замість запланованих 30 839 500 т. Порівнюючи 2006, 2007, та 2008 роки , використовуючи показники абсолютно та відносного відхилення, можна сказати, що порівняно з 2006 роком видобуток вугілля у 2007 році зменшився на 623345 т, у 2008 році порівняно із 2007 роком видобуток вугілля зменшився на 1039916 т. Відношення фактичних показників до планових краще побачити на такій діаграмі.

Малюнок 2.1

Розглянемо інші таблиці.

Таблиця 2.2 Проведение вскриття та підготовки видобутків

Роки

Проведение вскр. и підгот.видобутків


план прогр.

факт

Факт/план,%до прогр.

+/-до прогр.

1991

6175

8226

133,2

+2051

1992

8120

11101

136,7

+2981

1993

8500

9858

116,0

+1358

1994

8650

9118

105,4

+468

1995

7575

8988

118,7

+1413

5років

39020

47291

121,2

+8271

1996

7000

8965

128,1

+1965

1997

7500

9354

124,7

+1854

1998

8500

13926

163,8

+5426

1999

12400

19742

159,2

+7342

2000

15000

21812

145,4

+6812

10 років

89420

121090

135,4

+31670

2001

17000

21925

129,0

+4925

2002

17000

21061

123,9

+4061

2003

17000

22327

131,3

+5327

2004

16995

22212

130,7

+5217

2005

17000

22463,2

132,1

+5463

15 років

174415

231078,2

132,5

+56663

2006

20500

22930,0

111,9

+2430

2007

21856

19791,5

90,6

-2065

2008

27265

21089,1

77,3

-6176


Таблиця 2.3 Проведение вскриття та підготовки видобутків,відхилення (2006-2008рр)

2007/2006

2008/2007

Абс.

Відн.

Абс.

Відн.

-3210,5т

-14%

+1297,6т

+6%


Таким чином, порівнюючи відхилення (2006-2008рр) та використовуючи показники абсолютно та відносного відхилення, можна сказати, що порівняно з 2006 роком проведення вскриття та підготовки видобутків у 2007 році зменшилося на 3210,5 т,а у 2008 році порівняно із 2007 роком збільшилося на 1297,6 т.

Відношення фактичних показників Таблиці 2.2-до планових краще побачити на такій діаграмі.

Малюнок 2.2

Таблиця 2.4 Чисельність працівників за процесом


2006

2007

2008

Категорія





план

факт

± до плану

план

факт

± до плану

план

факт

± до плану

з кап.строй.

8125

7742

-383

8441

7928

-513

8516

7773

-743

Усього працівників

8125

7742

-383

8441

7928

-513

8516

7773

-743

ППП

7110

6870

-240

7361

7024

-337

7411

6787

-624

Робочі по видобутку

6152

6034

-118

6239

6135

-104

6204

5879

-325

в т.ч. підземні

4575

4491

-84

4636

4606

-30

4625

4423

-202

На очист.

1 067

1 057

-10

1 166

1 233

+67

1 040

1 225

+185

в т.ч. ГРОЗ

885

887

+2

960

1 055

+95

859

1 063

+204

На підготовчих

1 121

1 072

-49

1 089

1 041

1 029

981

-48

в т.ч. проходчики

821

834

+13

752

796

+44

661

765

+104

На содерж. й ремонті

493

520

+27

400

421

+21

404

336

-68

в т.ч. г/р по рем. г/в

463

460

-3

362

359

-3

369

281

-88

На підз. транспорті

741

724

-17

814

786

-28

789

739

-50

На інших підземних

1 153

1 118

-35

1 167

1 125

-42

1 363

1 142

-221

На поверхні

1 577

1 543

-34

1 603

1 529

-74

1 579

1 456

-123

Службовці - всего

958

836

-122

1122

889

-233

1207

908

-299

в т.ч. керівники

658

567

-91

772

616

-156

802

610

-192

спеціалісти

258

230

-28

300

231

-69

343

245

-98

службовці

42

39

-3

50

42

-8

62

53

-9

в т.ч.подз.

653

550

-103

764

581

-183

800

576

-224

Непромгрупа

1 015

872

-143

1 080

904

-176

1 105

986

-119

в т.ч. робочі

756

702

-54

830

735

-95

857

799

-58

подз.

5

5


5

5


7

9

+2

Проходчики з ОКРом

821

834

+13

752

796

+44

661

765

+104

Усього підз. труд.

5233

5046

-187

5405

5192

-213

5432

5008

-424

Усього подз. з к/стр.

5233

5046

-187

5405

5192

-213

5432

5008

-424


Як бачимо з таблиці чисельність працівників постійно змінюється. Але у 2008 році зменшення кількості працівників було значним. Цьому сприяла світова економічна криза, та економічна криза в Україні. Багато людей лишилося своїх робочих місць.

Продуктивна виробнича діяльність підприємств в умовах ринкового середовища визначається параметрами виробництва і продажу суспільно визнаних благ з метою отримання прибутку. Завдання виробничої діяльності передбачають максимально можливий обсяг виробництва і продажу продукції потрібної якості у визначені терміни при найкращому використанні виробничого потенціалу, сприятливих умов зовнішнього економічного середовища.

Таблиця 2.5 Реалізація продукції у розрахункових цінах, тис грн

Роки

Реалізація продукції у розрахункових цінах, тис грн


план

факт

План/факт%

± до плану

1991

98

167

171,2

+69

1992

2944

3617

122,9

+673

1993

83156

107982

129,9

+24827

1994

981163

1144330

116,6

+163166

1995

3514158

5489116

156,2

+1974958

5 років

4581519

6745212

147,2

+2163693

1996

56976

75501

132,5

+18525

1997

60114

93912

156,2

+33798

1998

71802

141453

197,0

+69651

1999

121166

214654

177,2

+93488

2000

241438

402093

166,5

+160655

10 років

5133015

7672824

1526,4

2539809

2001

339668,7

514828,7

151,6

+175160

2002

337158,1

528192,6

156,7

+191035

12 років

5809842

8715845

464,9

2906003